Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
15. November 2021
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
služy - kópie podľa zmluvy |
145,24 € |
Stav
TOTAL 145,24 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002100354
- Dátum prijatia:
- 12. November 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad