Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
15. November 2021
#
Predmet fakturácie Suma
služy - kópie podľa zmluvy
145,24 €
Stav
TOTAL 145,24 €

Interné číslo faktúry:
1002100354
Dátum prijatia:
12. November 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad