Faktúra

Od
Lindström s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska ulica 7254/3
Trnava
91701
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
19. Október 2021
#
Predmet fakturácie Suma
prenájom rohoží ZŠ
27,46 €
Stav
TOTAL 27,46 €

Interné číslo faktúry:
1002100401
Dátum prijatia:
15. Október 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad