Faktúra

Od
Anna Horáková H plus H
IČO: 34894357
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
18. Október 2021
#
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky ŠJ 2
244,21 €
Stav
TOTAL 244,21 €

Interné číslo faktúry:
1002100396
Dátum prijatia:
11. Október 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad