Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
15. November 2021
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Prenájom kopírky MŠ - 10/2021 |
49,00 € |
Stav
TOTAL 49,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 21010237
- Dátum prijatia:
- 05. Október 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad