Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
08. November 2021
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
54,21 €
Stav
TOTAL 54,21 €

Interné číslo faktúry:
21020253
Dátum prijatia:
30. September 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad