Faktúra

Od
Jozef Ivan, s. r. o.
IČO: 44013337
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Faktúra
04. Október 2021
#
Predmet fakturácie Suma
potraviny MŠ ŠJ
42,71 €
Stav
TOTAL 42,71 €

Interné číslo faktúry:
202100520
Dátum prijatia:
21. September 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad