Faktúra

Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
28. September 2021
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ-suchá strava
438,74 €
Stav
TOTAL 438,74 €

Interné číslo faktúry:
2002100495
Dátum prijatia:
16. September 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad