Faktúra

Od
DIEGO Poprad s.r.o.
IČO: 53161424
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
04. Október 2021
#
Predmet fakturácie Suma
Koberec predškoláci
227,44 €
Stav
TOTAL 227,44 €

Interné číslo faktúry:
21010214
Dátum prijatia:
06. September 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad