Faktúra

Od
ASTERA s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
20. September 2021
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ1
435,49 €
Stav
TOTAL 435,49 €

Interné číslo faktúry:
2002100464
Dátum prijatia:
03. September 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad