Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Faktúra
07. September 2021
#
Predmet fakturácie Suma
opravu notebooku pre ZŠ
175,00 €
Stav
TOTAL 175,00 €

Interné číslo faktúry:
202100476
Dátum prijatia:
03. September 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad