Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
06. September 2021
#
Predmet fakturácie Suma
Fa za kancelársky papier
17,00 €
Stav
TOTAL 17,00 €

Interné číslo faktúry:
1002100249
Dátum prijatia:
02. September 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad