Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
30. August 2021
#
Predmet fakturácie Suma
služy - kópie podľa zmluvy
69,94 €
Stav
TOTAL 69,94 €

Interné číslo faktúry:
1002100227
Dátum prijatia:
20. August 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad