Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
30. August 2021
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
služy - kópie podľa zmluvy |
69,94 € |
Stav
TOTAL 69,94 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002100227
- Dátum prijatia:
- 20. August 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad