Faktúra

Od
InterNETmania SK s.r.o.
IČO: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
Pre
Poprad
Stredisko služieb škole
Faktúra
10. August 2021
#
Predmet fakturácie Suma
tonery - 5 ks
106,26 €
Stav
TOTAL 106,26 €

Interné číslo faktúry:
202100112
Dátum prijatia:
10. August 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad