Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
09. August 2021
#
Predmet fakturácie Suma
MS Office ZŠ
297,00 €
Stav
TOTAL 297,00 €

Interné číslo faktúry:
21010159
Dátum prijatia:
08. Júl 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad