Faktúra

Od
CreoCom s.r.o.
IČO: 36691836
Nitrianska cesta 5
Trnava
91755 Trnava
Pre
Poprad
Centrum voľného času
Faktúra
07. Júl 2021
#
Predmet fakturácie Suma
za klobúky s ozn.cvč
230,28 €
Stav
TOTAL 230,28 €

Interné číslo faktúry:
202100121
Dátum prijatia:
28. Jún 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad