Faktúra

Od
IKARO s.r.o.
IČO: 31656544
Okružná 3061/32
Prešov
08001
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
25. Marec 2021
#
Predmet fakturácie Suma
tonery
386,88 €
Stav
TOTAL 386,88 €

Interné číslo faktúry:
202100149
Dátum prijatia:
23. Marec 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad