Faktúra

Od
Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska 3
Trnava
91701
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
09. Marec 2021
#
Predmet fakturácie Suma
prenájom rohoží ZŠ
27,46 €
Stav
TOTAL 27,46 €

Interné číslo faktúry:
1002100065
Dátum prijatia:
03. Marec 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad