Faktúra

Od
CAMEA SK, s.r.o.
IČO: 36468924
Sabinovská 67
Prešov
08001
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
01. Marec 2021
#
Predmet fakturácie Suma
Toner ZŠ
27,40 €
Stav
TOTAL 27,40 €

Interné číslo faktúry:
21010006
Dátum prijatia:
12. Január 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad