Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
13. Január 2021
#
Predmet fakturácie Suma
Prenájom kopírky ZŠ - 11/2020
49,00 €
Stav
TOTAL 49,00 €

Interné číslo faktúry:
20010306
Dátum prijatia:
01. December 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad