Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
10. December 2020
#
Predmet fakturácie Suma
Kópie podľa zmluvy
33,66 €
Stav
TOTAL 33,66 €

Interné číslo faktúry:
1002000368
Dátum prijatia:
04. December 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad