Faktúra

Od
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 47136201
súp. č. 314
Čičava
09301 Čičava
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
01. December 2020
#
Predmet fakturácie Suma
intériérové vybavenie MŠ 2
1 419,65 €
Stav
TOTAL 1 419,65 €

Interné číslo faktúry:
1002000487
Dátum prijatia:
27. November 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad