Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
28. Október 2020
#
Predmet fakturácie Suma
PC HP SFF, i5-4590
295,00 €
Stav
TOTAL 295,00 €

Interné číslo faktúry:
1002000318
Dátum prijatia:
26. Október 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad