Faktúra

Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
02. Október 2020
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ 2
263,82 €
Stav
TOTAL 263,82 €

Interné číslo faktúry:
2002000413
Dátum prijatia:
29. September 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad