Faktúra

Od
ASTERA, s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
24. September 2020
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ 1
384,48 €
Stav
TOTAL 384,48 €

Interné číslo faktúry:
2002000371
Dátum prijatia:
11. September 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad