Faktúra

Od
PULZAR, s.r.o.
IČO: 31702465
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
04. August 2020
#
Predmet fakturácie Suma
maliarsky materiál ZŠ
444,12 €
Stav
TOTAL 444,12 €

Interné číslo faktúry:
1002000239
Dátum prijatia:
08. Júl 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad