Faktúra

Od
InterNETmania SK s.r.o.
IČO: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
Pre
Poprad
Stredisko služieb škole
Faktúra
27. Apríl 2020
#
Predmet fakturácie Suma
toner TOREX
107,07 €
Stav
TOTAL 107,07 €

Interné číslo faktúry:
202000054
Dátum prijatia:
27. Apríl 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad