Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
23. Apríl 2020
#
Predmet fakturácie Suma
Fa za kancelársky materiál - tonery
80,00 €
Stav
TOTAL 80,00 €

Interné číslo faktúry:
1002000109
Dátum prijatia:
17. Apríl 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad