Faktúra

Od
Drevona NR s.r.o.
IČO: 46025413
Pre
Nitra
Faktúra
20. November 2023
#20230636
Predmet fakturácie Suma
materiál na detské ihriská - 20232003
990,72 €
Stav
TOTAL 990,72 €

Dátum prijatia:
06. November 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad