Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
28. Február 2020
#
Predmet fakturácie Suma
úhrad za potraviny ŠJ I.
1 094,25 €
Stav
TOTAL 1 094,25 €

Interné číslo faktúry:
202000174
Dátum prijatia:
27. Február 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad