Faktúra

Od
ASTERA s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
02. Marec 2020
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ 2
877,16 €
Stav
TOTAL 877,16 €

Interné číslo faktúry:
2002000154
Dátum prijatia:
20. Február 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad