Faktúra

Od
CAMEA SK, s.r.o.
IČO: 36468924
Sabinovská 67
Prešov
08001
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
04. Marec 2020
#
Predmet fakturácie Suma
Tonery ZŠ
53,60 €
Stav
TOTAL 53,60 €

Interné číslo faktúry:
20010042
Dátum prijatia:
18. Február 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad