Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
31. Január 2020
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny
368,56 €
Stav
TOTAL 368,56 €

Interné číslo faktúry:
2002000027
Dátum prijatia:
29. Január 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad