Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
03. Február 2020
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Kópie podľa zmluvy |
17,74 € |
Stav
TOTAL 17,74 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002000015
- Dátum prijatia:
- 24. Január 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad