Faktúra

Od
ASTERA s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
05. Február 2020
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ 1
464,02 €
Stav
TOTAL 464,02 €

Interné číslo faktúry:
2002000028
Dátum prijatia:
14. Január 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad