Faktúra

Od
InterNETmania SK s.r.o.
IČO: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
Pre
Poprad
Stredisko služieb škole
Faktúra
12. Február 2020
#
Predmet fakturácie Suma
nákup tonerov
123,33 €
Stav
TOTAL 123,33 €

Interné číslo faktúry:
202000009
Dátum prijatia:
14. Január 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad