Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
17. Február 2020
#
Predmet fakturácie Suma
Prenájom kopírky MŠ - 1/2020
49,00 €
Stav
TOTAL 49,00 €

Interné číslo faktúry:
20010006
Dátum prijatia:
10. Január 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad