Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
03. Február 2020
#
Predmet fakturácie Suma
Tonery
190,00 €
Stav
TOTAL 190,00 €

Interné číslo faktúry:
1002000006
Dátum prijatia:
09. Január 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad