Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
07. Január 2020
#
Predmet fakturácie Suma
Kópie podľa zmluvy 04/2019
56,22 €
Stav
TOTAL 56,22 €

Interné číslo faktúry:
1001900359
Dátum prijatia:
06. December 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad