Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
07. Január 2020
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Kópie podľa zmluvy 04/2019 |
56,22 € |
Stav
TOTAL 56,22 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900359
- Dátum prijatia:
- 06. December 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad