Faktúra

Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Francisciho
Faktúra
09. December 2019
#
Predmet fakturácie Suma
údržbarský materiál ZŠ
543,69 €
Stav
TOTAL 543,69 €

Interné číslo faktúry:
1001900921
Dátum prijatia:
06. December 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad