Faktúra

Od
ASTERA s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
29. November 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ 2
696,47 €
Stav
TOTAL 696,47 €

Interné číslo faktúry:
2001900690
Dátum prijatia:
05. November 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad