Faktúra

Od
Ikaro s.r.o.
IČO: 31656544
Okružná 32
08001 Prešov
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
24. Október 2019
#
Predmet fakturácie Suma
tonery
252,48 €
Stav
TOTAL 252,48 €

Interné číslo faktúry:
201900928
Dátum prijatia:
23. Október 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad