Faktúra

Od
LukaTom s.r.o.
IČO: 54155703
Družstevná 151/69
Solčany
95617
Pre
Žilina
Faktúra
27. November 2023
#2301891
Predmet fakturácie Suma
Kvetináč, lavička - sponzor
810,00 €
Stav
TOTAL 810,00 €

Interné číslo faktúry:
2301891
Dátum dodania:
10. November 2023
Dátum prijatia:
13. November 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad