Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
11. November 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Patch kábel 315
14,75 €
Stav
TOTAL 14,75 €

Interné číslo faktúry:
1001900315
Dátum prijatia:
28. Október 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad