Faktúra

Od
Mária Repaská Pracovné odevy
IČO: 30666171
Odborárov 51/570
05201 Sp.Nová Ves
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Faktúra
21. Október 2019
#
Predmet fakturácie Suma
fa za OOPP ZŠ ŠJ
252,36 €
Stav
TOTAL 252,36 €

Interné číslo faktúry:
201900673
Dátum prijatia:
10. Október 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad