Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
11. November 2019
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Oprava data-projektora |
288,00 € |
Stav
TOTAL 288,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900283
- Dátum prijatia:
- 04. Október 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad