Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
11. November 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Oprava data-projektora
288,00 €
Stav
TOTAL 288,00 €

Interné číslo faktúry:
1001900283
Dátum prijatia:
04. Október 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad