Faktúra

Od
IKARO s.r.o.
IČO: 31656544
Okružná 32
08001 Prešov
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
26. September 2019
#
Predmet fakturácie Suma
tonery
249,36 €
Stav
TOTAL 249,36 €

Interné číslo faktúry:
201900790
Dátum prijatia:
24. September 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad