Faktúra

Od
ASTERA, s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
25. September 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ 2
785,83 €
Stav
TOTAL 785,83 €

Interné číslo faktúry:
2001900518
Dátum prijatia:
13. September 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad