Faktúra

Od
Múdry Adrián
IČO: 17301165
Pre
Poprad
Spojená škola Letná
Faktúra
05. November 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Ladenie klavírov - ZUŠ
799,60 €
Stav
TOTAL 799,60 €

Interné číslo faktúry:
201900397
Dátum prijatia:
09. Október 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad