Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Faktúra
25. September 2019
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
fa nákup PC v ZŠ |
465,00 € |
Stav
TOTAL 465,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 201900549
- Dátum prijatia:
- 02. September 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad