Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Faktúra
25. September 2019
#
Predmet fakturácie Suma
fa nákup PC v ZŠ
465,00 €
Stav
TOTAL 465,00 €

Interné číslo faktúry:
201900549
Dátum prijatia:
02. September 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad