Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
11. Október 2019
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ
277,93 €
Stav
TOTAL 277,93 €

Interné číslo faktúry:
19020314
Dátum prijatia:
27. August 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad